AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A.
La auditoría de los estados contables se lleva a cabo mediante pruebas por parte del auditor, quien para determinar el alcance de las mismas requiere de un relevamiento y evaluación previa del control interno de la empresa. El control interno es un proceso diseñado para proveer una razonable segur...
Guardado en:
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán
2024
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/166 |
| Aporte de: |
| id |
I91-R383-123456789-166 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
I91-R383-123456789-1662025-09-01T12:39:09Z AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A. Felipe Verón, Emilio Rene Medina De Chazal, Benjamín José Jorrat Mirande, Pablo Contabilidad La auditoría de los estados contables se lleva a cabo mediante pruebas por parte del auditor, quien para determinar el alcance de las mismas requiere de un relevamiento y evaluación previa del control interno de la empresa. El control interno es un proceso diseñado para proveer una razonable seguridad de lograr efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información contable, y el cumplimiento con las leyes y reglamentaciones aplicables. El mismo comprende la estructura organizativa, las políticas y procedimientos, y las cualidades del personal de la empresa La auditoría interna tiene como objetivo principal medir y evaluar la confiabilidad y eficacia de las actividades de control de los sistemas. Esto es fundamental ya que así se podrá confiar en la validez de la información en función a la calidad del sistema que la provee. A través de éste trabajo se presenta un enfoque de auditoría eficiente y eficaz, centrado en el conocimiento y evaluación del sistema de controles que posee una empresa citrícola, cuya actividad principal es la producción y comercialización de limones y sus derivados, centrando nuestro trabajo en el circuito de compras y de pagos. Cuezzo, Maria Josefina 2024-09-11T15:51:55Z 2015 Thesis https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/166 es S1-01-15; application/pdf Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán |
| institution |
Universidad Nacional de Tucumán |
| institution_str |
I-91 |
| repository_str |
R-383 |
| collection |
Repositorio institucional digital (UNT) |
| language |
Español |
| topic |
Contabilidad |
| spellingShingle |
Contabilidad Felipe Verón, Emilio Rene Medina De Chazal, Benjamín José Jorrat Mirande, Pablo AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A. |
| topic_facet |
Contabilidad |
| description |
La auditoría de los estados contables se lleva a cabo mediante pruebas por parte del auditor, quien para determinar el alcance de las mismas requiere de un relevamiento y evaluación previa del control interno de la empresa.
El control interno es un proceso diseñado para proveer una razonable seguridad de lograr efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información contable, y el cumplimiento con las leyes y reglamentaciones aplicables. El mismo comprende la estructura organizativa, las políticas y procedimientos, y las cualidades del personal de la empresa
La auditoría interna tiene como objetivo principal medir y evaluar la confiabilidad y eficacia de las actividades de control de los sistemas. Esto es fundamental ya que así se podrá confiar en la validez de la información en función a la calidad del sistema que la provee.
A través de éste trabajo se presenta un enfoque de auditoría eficiente y eficaz, centrado en el conocimiento y evaluación del sistema de controles que posee una empresa citrícola, cuya actividad principal es la producción y comercialización de limones y sus derivados, centrando nuestro trabajo en el circuito de compras y de pagos. |
| format |
Thesis |
| author |
Felipe Verón, Emilio Rene Medina De Chazal, Benjamín José Jorrat Mirande, Pablo |
| author_facet |
Felipe Verón, Emilio Rene Medina De Chazal, Benjamín José Jorrat Mirande, Pablo |
| author_sort |
Felipe Verón, Emilio Rene |
| title |
AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A. |
| title_short |
AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A. |
| title_full |
AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A. |
| title_fullStr |
AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A. |
| title_full_unstemmed |
AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A. |
| title_sort |
auditoria interna del circuito compras y pagos los limones s.a. |
| publisher |
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán |
| publishDate |
2024 |
| url |
https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/166 |
| work_keys_str_mv |
AT felipeveronemiliorene auditoriainternadelcircuitocomprasypagosloslimonessa AT medinadechazalbenjaminjose auditoriainternadelcircuitocomprasypagosloslimonessa AT jorratmirandepablo auditoriainternadelcircuitocomprasypagosloslimonessa |
| _version_ |
1843576914928730112 |