Auditoría Interna en el circuito de Tesorería
El presente trabajo de investigación hace referencia al control Interno dentro del área de tesorería de una empresa unipersonal dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios. Nuestro objetivo fue detectar posibles fraudes, errores u omisiones significativas relacionadas con...
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNT
2024
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| Acceso en línea: | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/161 |
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I91-R383-123456789-1612025-09-01T12:38:07Z Auditoría Interna en el circuito de Tesorería Galván, Walter Gustavo Smith, Francis David. CONTABILIDAD Y AUDITORIA El presente trabajo de investigación hace referencia al control Interno dentro del área de tesorería de una empresa unipersonal dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios. Nuestro objetivo fue detectar posibles fraudes, errores u omisiones significativas relacionadas con el manejo de fondos realizado por el Departamento de Tesorería e informar tales situaciones a la Gerencia, de manera que puedan realizar las modificaciones necesarias para el perfeccionamiento de su control interno. Para lograr este cometido se ha tenido en cuenta lo establecido por las normas contables profesionales argentinas referidas al fraude y lavado de dinero como así también las normas internacionales de auditoría referidas al tema. Finalmente pudimos concluir que la adecuada evaluación del control interno pertinente a la valoración del riesgo para la detección del fraude, adquiere gran importancia en lo referido a la tarea de auditoría, ya que el auditor es responsable de informar de tales situaciones en cuanto toma conocimiento y de aplicar procedimientos tanto para valorar los riesgos como para responder a los mismos, o en su caso renunciar al encargo C.P.N Macías, Francisco P 2024-09-11T15:51:52Z 2017 Thesis https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/161 es S1-01-17; application/pdf FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNT |
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Universidad Nacional de Tucumán |
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El presente trabajo de investigación hace referencia al control Interno dentro del área de tesorería de una empresa unipersonal dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios.
Nuestro objetivo fue detectar posibles fraudes, errores u omisiones significativas relacionadas con el manejo de fondos realizado por el Departamento de Tesorería e informar tales situaciones a la Gerencia, de manera que puedan realizar las modificaciones necesarias para el perfeccionamiento de su control interno.
Para lograr este cometido se ha tenido en cuenta lo establecido por las normas contables profesionales argentinas referidas al fraude y lavado de dinero como así también las normas internacionales de auditoría referidas al tema.
Finalmente pudimos concluir que la adecuada evaluación del control interno pertinente a la valoración del riesgo para la detección del fraude, adquiere gran importancia en lo referido a la tarea de auditoría, ya que el auditor es responsable de informar de tales situaciones en cuanto toma conocimiento y de aplicar procedimientos tanto para valorar los riesgos como para responder a los mismos, o en su caso renunciar al encargo |
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