Informe de Auditoría no. 13/24 : Rendición de cuentas - Colegio Nacional
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas del Colegio Nacional, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funci...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Documento institucional |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2024
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168690 |
| Aporte de: |
| id |
I19-R120-10915-168690 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
I19-R120-10915-1686902024-08-20T04:09:33Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168690 Informe de Auditoría no. 13/24 : Rendición de cuentas - Colegio Nacional Universidad Nacional de La Plata 2024-06-28 2024-08-19T16:44:37Z Molteni, Mercedes Beatriz es Administración Auditoría de gestión Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas del Colegio Nacional, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. Universidad Nacional de La Plata Documento institucional Documento institucional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf |
| institution |
Universidad Nacional de La Plata |
| institution_str |
I-19 |
| repository_str |
R-120 |
| collection |
SEDICI (UNLP) |
| language |
Español |
| topic |
Administración Auditoría de gestión |
| spellingShingle |
Administración Auditoría de gestión Universidad Nacional de La Plata Informe de Auditoría no. 13/24 : Rendición de cuentas - Colegio Nacional |
| topic_facet |
Administración Auditoría de gestión |
| description |
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas del Colegio Nacional, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. |
| author2 |
Molteni, Mercedes Beatriz |
| author_facet |
Molteni, Mercedes Beatriz Universidad Nacional de La Plata |
| format |
Documento institucional Documento institucional |
| author |
Universidad Nacional de La Plata |
| author_sort |
Universidad Nacional de La Plata |
| title |
Informe de Auditoría no. 13/24 : Rendición de cuentas - Colegio Nacional |
| title_short |
Informe de Auditoría no. 13/24 : Rendición de cuentas - Colegio Nacional |
| title_full |
Informe de Auditoría no. 13/24 : Rendición de cuentas - Colegio Nacional |
| title_fullStr |
Informe de Auditoría no. 13/24 : Rendición de cuentas - Colegio Nacional |
| title_full_unstemmed |
Informe de Auditoría no. 13/24 : Rendición de cuentas - Colegio Nacional |
| title_sort |
informe de auditoría no. 13/24 : rendición de cuentas - colegio nacional |
| publishDate |
2024 |
| url |
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168690 |
| work_keys_str_mv |
AT universidadnacionaldelaplata informedeauditoriano1324rendiciondecuentascolegionacional |
| _version_ |
1809234798359609344 |