Diseño de un sistema de control interno satisfactorio en base a la auditoría interna. El caso de una pyme del rubro comercial localizada en la provincia de Santiago del Estero

Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2023.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Arcando, Mickaela
Otros Autores: Robles, Ana María
Formato: masterThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2024
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/550771
Aporte de:
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spelling I10-R141-11086-5507712024-03-01T18:58:49Z Diseño de un sistema de control interno satisfactorio en base a la auditoría interna. El caso de una pyme del rubro comercial localizada en la provincia de Santiago del Estero Arcando, Mickaela Robles, Ana María Sistema de control interno en pyme Centro de compras Sistema de gestión contable Sistema de gestión administrativo Auditoría interna Santiago del Estero, Argentina Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2023. Fil: Arcando, Mickaela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. El objetivo de este trabajo fue realizar una auditoría interna sobre el sistema de control interno perteneciente a la pyme del rubro comercial “Tauil Centro de Compras” destinado a la actividad de supermercado, en la provincia de Santiago del Estero, detectando debilidades y riesgos y proponer un SCI satisfactorio. Del análisis de los resultados surge que, en el presente la empresa posee grandes deficiencias en su sistema de control interno, concluyendo en un sistema insatisfactorio. Esto deriva en la necesidad de aplicar un nuevo y mejorado sistema de control interno, que le permita minimizar el riesgo operativo con el que lucha a diario, ya que estos riesgos actuales se los considera significativos, pudiendo derivar en grandes detrimentos para el progreso de la organización. Se recomienda realizar cambios de manera progresiva, teniendo en cuenta las deficiencias de cada sector, siendo necesario de aplicación urgente, ya que presentan un gran peligro para la continuación de la empresa. Por último, se considera fundamental la participación de cada área, para la aplicación de un correcto sistema de control interno, debiendo ser visualizado de manera correctiva por el sector de auditoría. Fil: Arcando, Mickaela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. 2024-03-01T14:27:11Z 2024-03-01T14:27:11Z 2023 masterThesis http://hdl.handle.net/11086/550771 spa Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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