Auditoría interna y diseño del sistema de control interno. El caso de la empresa Acantilado S.A de la ciudad de Córdoba

Fil: Sánchez Andreussi, María Victoria. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Sánchez Andreussi, María Victoria
Otros Autores: Robles, Ana María
Formato: bachelorThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2021
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/17632
Aporte de:
id I10-R141-11086-17632
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spelling I10-R141-11086-176322023-08-30T12:05:37Z Auditoría interna y diseño del sistema de control interno. El caso de la empresa Acantilado S.A de la ciudad de Córdoba Sánchez Andreussi, María Victoria Robles, Ana María Informe COSO Matriz de riesgo Pymes Departamento de auditoría interna Pequeña y mediana empresa Argentina COVID-19 COVID 19 Covid-19 SARS-CoV-2 Fil: Sánchez Andreussi, María Victoria. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. El objetivo del presente trabajo consistió en la realización de la Auditoría Interna y en el diseño de un Sistema de Control Interno satisfactorio para la pyme Acantilado S.A. perteneciente al rubro del desarrollo inmobiliario y de la construcción, ubicada al sur de la ciudad de Córdoba. En primer lugar, se desarrolló el marco teórico necesario para adentrarnos en el campo de la Auditoría Interna y del Control Interno. Para llevar a cabo el proceso de planeación de la Auditoría Interna, se comenzó evaluando el Sistema de Control Interno en las áreas de Ventas, Sistemas, Capital Humano y Compras y en los sectores de Cobranzas, Tesorería y Proveedores conforme a los componentes del Informe COSO. En base a la información recabada de las entrevistas y cuestionarios realizados se concluye que el control interno es deficiente y presenta grandes debilidades que deben ser atendidas por la organización. Se observa que la empresa no utiliza matrices de riesgo para ponderar los riesgos existentes y atender los mismos, dificultando su gestión y comunicación. Se concluyó el trabajo con la presentación del informe de auditoría junto con las matrices de riesgos por área/sector y una propuesta de mejoras del sistema de control interno. Fil: Sánchez Andreussi, María Victoria. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. 2021-04-07T20:52:28Z 2021-04-07T20:52:28Z 2020 bachelorThesis http://hdl.handle.net/11086/17632 spa Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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