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| LEADER |
01521 a2200205 4500 |
| 001 |
15493 |
| 005 |
20260407155450.0 |
| 008 |
260407a1983 arg spa d |
| 003 |
AR-UNSa-BCEJYS |
| 040 |
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|a AR-UNSa-BCEJYS
|b spa
|c AR-UNSa-BCEJYS
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| 080 |
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|a 657.6
|x Auditoria (control interno)
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| 245 |
1 |
0 |
|a Manual de auditoría interna y operativa
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| 020 |
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|a 950-543-063-9
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| 264 |
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1 |
|a Buenos Aires :
|b Cangallo
|c 1983
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| 300 |
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|a 377 p.
|c 23 cm.
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| 505 |
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|a 1. Fundamentos de la auditoría interna - 2. Los elementos de juicio - 3. Herramientas y/o técnicas de auditoría - 4. Naturaleza de los errores - 5. El funcionamiento, comportamiento y evaluación del sistema de control interno de la empresa - 6. Normas de auditoría interna - 7. Organización del departamento de auditoría interna - 8. Programación de una auditoría interna - 9. Papeles de trabajo - 10. El informe del auditor interno - 11. Auditoría de un sector operativo - 12. Tesoreria - 13. Créditos y cobranzas - 14. Cuentas a pagar - 15. Compras - 16. Recepción - 17. El inventario físico, técnicas y procedimientos aplicables - 18. El auditor interno frente al comportamiento de los sistemas administrativos - 19. Auditoría del procesamiento electrónico de datos - 20. Expedición - 21. Sucursales - 22. Personal - 23. Planta y equipo - 24. Area comercial - 25. Area industrial - 26. Relación entre la auditoría externa e interna
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| 942 |
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|c BK
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| 590 |
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|a niveau_biblio:m niveau_hierar:0
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| 100 |
1 |
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|a Rusenas, Rubén Oscar
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| 999 |
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|c 655
|d 655
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