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| LEADER |
01097 a2200193 4500 |
| 001 |
15492 |
| 005 |
20260407155450.0 |
| 008 |
260407a1978 arg spa d |
| 003 |
AR-UNSa-BCEJYS |
| 040 |
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|a AR-UNSa-BCEJYS
|b spa
|c AR-UNSa-BCEJYS
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| 080 |
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|a 657.6
|x Auditoria (control interno)
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| 245 |
1 |
0 |
|a Manual de control interno
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| 264 |
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1 |
|a Buenos Aires :
|b Cangallo
|c 1978
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| 300 |
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|a 240 p.
|c 22 cm.
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| 505 |
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|a I. Teoría general del sistema de control interno: 1. El control interno de la empresa - 2. Objetivos del control interno - 3. Elementos y finalidades del sistema de control interno - 4. El sistema de control interno y la auditoría - 5. Técnicas del relevamiento del sistema de control interno - 6. Aspectos prácticos del control interno -- II. Graficación del sistema de control interno: 1. Esquemas de organización - 2. Procedimientos, sistemas o flujos de información -- III. Evaluación del control interno: 1. Cuestionarios para la evaluación del control interno
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| 942 |
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|c BK
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| 590 |
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|a niveau_biblio:m niveau_hierar:0
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| 100 |
1 |
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|a Rusenas, Rubén Oscar
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| 999 |
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|c 654
|d 654
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