Modelo de auditoría interna operativa para la gestión y control de funciones administrativo contable aplicable a pymes del sector privado de salud de San Juan /

Análisis sobre la aplicación de técnicas de Auditoría a hipotecas pymes del sector privado de salud de San Juan. Breve introducción en el ámbito de la salud privada. Revisión analítica de procedimientos. Revisión de transacciones. Revisión de sistemas informáticos. Aplicación de procediemientos de c...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: de los Santos, Flavia Daniela
Otros Autores: Daneri, Enrique (Director), Segovia, Jesús Asesor metodológico de contenidos
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: San Juan : Universidad Nacional de San Juan - FACSO - Depto. Ciencias Económicas, 2022.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
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520 3 0 |a Análisis sobre la aplicación de técnicas de Auditoría a hipotecas pymes del sector privado de salud de San Juan. Breve introducción en el ámbito de la salud privada. Revisión analítica de procedimientos. Revisión de transacciones. Revisión de sistemas informáticos. Aplicación de procediemientos de control interno según RT 37. Aplicación de procediemientos de control interno en ambientes computarizados según informe n° 15 de la FACPCE. Aplicación de procedimientos de control interno según NIA 400. Aplicación de pocedimientos de control interno según informe COCOII. Propuestas de medidas correctivas.  
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