Informe de Auditoría no. 02/2019 : Facultad de Informática - Rendición de Cuentas
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Informática, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misione...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Documento institucional Informe |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74741 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Informática, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. |
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