Informe de Auditoría no. 2/24 : Rendición de cuentas - Facultad de Ingeniería
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Ingeniería, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Documento institucional |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168596 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Ingeniería, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. |
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