Informe de Auditoría no. 12/2021 : Informe de Auditoría en Rendición de Cuentas en Colegio Nacional Rafaél Hernández
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas del Colegio Nacional, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funci...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Documento institucional Informe |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/126344 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas del Colegio Nacional, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. |
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